|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51240117 |
11.4.2024 |
Operačný systém Windows 11 PRO (pre VM Kerio Connect) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
202,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015170 |
4.9.2015 |
Oplotenie terás - práce naviac |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41230009 |
28.4.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
2 204,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41230007 |
29.3.2023 |
Oporný múr - Autoumyváreň ul. Uhrova - prefakturácia faktúr |
MS CARWASH s.r.o. |
53 723 783 |
1 444,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014035 |
25.2.2014 |
Oprava |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
75,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210539 |
23.11.2021 |
Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 |
BENY-STAv Prievidza s.r.o. |
36683744 |
76 527,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202033 |
20.10.2020 |
Oprava - Dacia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
292,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014010 |
14.1.2014 |
Oprava - Fábia NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018188 |
24.10.2018 |
Oprava - Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
642,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017074 |
4.5.2017 |
Oprava - Škoda Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
314,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230618 |
12.12.2023 |
Oprava - vozidlo IVECO Daily - oprava (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
221,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022053 |
11.3.2022 |
Oprava a príprava vozidla na STK, EK - AVIA FURGON, ŠPZ: NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012142 |
19.12.2012 |
Oprava a revizia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
379,98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012175 |
19.12.2012 |
Oprava a revízia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015235 |
7.12.2015 |
Oprava a revízia plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
520,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014250 |
11.11.2014 |
Oprava a revízia plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
380,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014114 |
19.12.2014 |
Oprava a revízia plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
327,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220560 |
1.12.2022 |
Oprava a servis plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
378,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140583 (24500141) |
15.12.2014 |
Oprava a servis tlačiarní HP LJ 1320 tn a Canon LBP 2900 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
157,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180490 |
20.12.2018 |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11975784 |
31 480,00 EUR |