Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2014000073 10.6.2014 Náklady spojené s akciou "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  929.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210695 19.1.2022 Náklady za ÚK za rok 2021 HZ Mýtna, Stará Turá - ZJM. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  1,060.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220695 20.1.2023 Náklady za ústredné kúrenie a služby za rok 2022 HZ Mýtna ulica, Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  954.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130371 5.12.2013 Nákup 6 ks skrine - ZOS TILIA v.o.s 34115668  988.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220012 21.1.2022 Nákup 6 lavičiek, odpadkový kôš, stĺpik + doprava - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP... ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. 00312002  2,829.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/002 20.2.2012 Nákup a výmena pneumatík - Škoda Roomster NM 732 BL Pneuservis - Š. Čerešňa 41379501  138.47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015188 14.10.2015 Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  329.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5015382716 20.10.2015 Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226  329.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20171210 14.12.2017 Nákup hrnčekov do charitatívneho stánku na Vianočný trh T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  429.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017200 16.11.2017 Nákup hrnčekov na vianočný trh T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  429.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 14563 3.6.2014 Nákup hygienického tovaru Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210261 15.6.2021 Nákup interiérového vybavenia pre potrebu sčítania obyvateľstva. TILIA v.o.s 34115668  366.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017184 30.10.2017 Nákup kancelárskeho nábytku - stoly do kancelárie ekonomického oddelenia. OKAY SLOVAKIA, spol. s r.o. 35825979  936.36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020024 17.2.2020 Nákup kníh z edície Z neba: Okres Nové Mesto nad Váhom CBS, s. r. o. 36754749  1,155.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016201 24.10.2016 Nákup materiálu (reflexné bundy, savice, nosič hadíc, pracovné čižmy) FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  728.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/OVS/HLZ/2021 9.12.2021 Nákup nového servera a softvéru Windows Server Standard 2019 + klientské licencie JKC, s.r.o. 44310595  13,596.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021203 29.10.2021 Nákup nového servera a Windows Server Standard 2019 + klientské licencie realizované cez www.eks.sk   13,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210630 17.12.2021 Nákup nového servera a Windows Server Standard 2019 + klientské licencie (realizované cez EKS) JKC, s.r.o. 44310595  13,596.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67/ext/2015 26.6.2015 Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... JURIGA spol. s r.o. 31344194  389.99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 101/ext/2015 12.10.2015 Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... Viliam Štafurik - RENTON 41549708  317.00 EUR 
Nastavenia cookies