Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20180060 21.2.2018 knihárske práce - väzba materiálov MsZ Oľga Janišová - ZARSEKPRINT 17660815  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018083 24.5.2018 Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180282 (20180632) 10.7.2018 Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  28.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019022 11.2.2019 Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190102 (20190176) 15.3.2019 Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  24.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021078 8.4.2021 Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2019 a 2020 FaxCopy, a.s. 35729040  44.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019259 16.12.2019 Knihy "Harmónia zakliata farbami" Ing. Martina Monošová LINEA VERA 40545172  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190638 19.12.2019 Knihy "Harmónia zakliata farbami" Ing. Martina Monošová LINEA VERA 40545172  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020205 3.12.2020 Knihy ako darčekové predmety Dom kultúry Javorina 36130125  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200501 9.12.2020 Knihy ako darčekové predmety - Trvalky Dom kultúry Javorina 36130125  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160166 25.5.2016 knižná publikácia Rokovanie obecného zastupiteľstva SOTAC, s.r.o. 36189855  77.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023168 23.8.2023 Kódová klávesnica pre automatické posuvné dvere vrátane montáže EMOS Alumatic, s.r.o. 31644716  212.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230530 2.11.2023 Kódová klávesnica pre automatické posuvné dvere vrátane montáže EMOS Alumatic, s.r.o. 31644716  212.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/SPR/2012 24.1.2012 Kolektívna zmluva 2012 Základná organizácia Sloves pri Mestskom úrade Stará Turá    
Detail Faktúra došlá 51210544 24.11.2021 Koly, viazacie popruhy - projekt Nová zeleň na Hurbanovej - COOP Jednota Arboeko s.r.o. 27926826  2,012.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 362014 9.9.2014 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  91.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 322014 23.12.2014 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  91.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 082016 16.2.2016 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  548.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 092016 16.2.2016 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  165.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 592016 15.12.2016 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  91.64 EUR 
Nastavenia cookies