|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210023 |
29.1.2021 |
Respirátory na skríningové testovanie |
ROIN, s.r.o. |
36287121 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210025 |
29.1.2021 |
Respirátory na skríningové testovanie |
ROIN, s.r.o. |
36287121 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021031 |
2.2.2021 |
Respirátor KN95/FFP2 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210052 |
5.2.2021 |
Ochranné pomôcky - Respirátor KN95/FFP2 |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021085 |
14.4.2021 |
Jednorázové rukavice |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
125.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210169 |
20.4.2021 |
Materiál CO - jednorazové latexové rukavice, skladané utierky |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
125.58 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019023 |
13.2.2019 |
Fotoalbumy k slávnostným uvítaniam pre ZPOZ |
ROKIJA, s. r. o. |
46000500 |
588.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60190556 (1020190200) |
20.2.2019 |
Fotoalbumy k slávnostným uvítaniam pre ZPOZ |
ROKIJA, s. r. o. |
46000500 |
588.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015209 |
9.11.2015 |
Softvér centrála pre MsP - upgrade |
Roland Endrész |
43024033 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150502 (20150019) |
18.11.2015 |
Upgrade programu Centrála na verziu 3.02 pre MsP Stará Turá |
Roland Endrész |
43024033 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016241 |
23.11.2016 |
Softvér centrála pre MsP - predĺženie licencie, podpora |
Roland Endrész |
43024033 |
180.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Barszcz |
|
473.69 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Danihel |
|
314.06 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012058 |
2.5.2012 |
Dodávka odpadkových košov |
Roman Geret - BIATEC |
40404676 |
4,430.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
BI12013 |
23.7.2012 |
Dodávka odpadkových košov LENA, typ LN515t |
Roman Geret - BIATEC |
40404676 |
4,430.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2014 |
10.2.2014 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Roman Krajčík |
|
398.16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201610139_Z |
16.5.2016 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre opatrovateľskú službu |
Roman Laco - ROADA |
33191921 |
349.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018000467 |
11.5.2018 |
Čistiace, hygienické a ochranné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180289/2018000751 |
25.7.2018 |
Čistiace prostriedky ZOS |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
717.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512210585 |
10.12.2021 |
Čistiace a hygienické potreby pre terénne opatrovateľky |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
448.00 EUR |