Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2022506 24.5.2022 Vypracovanie PD : Zlepšenie energetickej hospodárnosti základnej školy Hurbanova ul. Stará... PROTES-ASE 30027047  20,880.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024036 8.3.2024 Prepracovanie projektovej dokumentácie : Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ Hurbanova ul.... PROTES-ASE 30027047  13,260.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. 738-05-P 4.5.2015 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby... PROTES-Združenie 30027047  10,020.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011117 27.10.2011 Škoda ROOMSTER Active Prvý novomestský autoservis s.r.o. 36330213  14,220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1122304 29.10.2011 Motorové vozidlo Škoda Roomster Prvý novomestský autoservis s.r.o. 36330213  14,220.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 403110478 15.2.2011 Servis auta Š-Octavia NM107BI PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. 36308994  338.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011019 10.2.2011 Pravidelný servis auta Octavia NM 107 BI po 2. ročmej prevadzke PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. 36308994  400.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 13.10.2014 13.10.2014 Plynová kotolňa č.1 Materská škola na Ul. Komenského Stará Turá PS-MOS, s.r.o. 36542911  23,828.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014247 7.11.2014 Dodávka a montáž podružného plynomera BK G 10T MID DN40 vrátane stavebných úprav plynovej... PS-MOS, s.r.o. 36542911  1,450.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014332 27.11.2014 Dodávka a montáž podružného plynomera BK G 10T MID DN40 vrátane stavebných úprav pre MŠ na... PS-MOS, s.r.o. 36542911  1,450.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014333 27.11.2014 Realizácia plynovej kotolne č.1 MŠ na Ul. Komenského, Stará Turá PS-MOS, s.r.o. 36542911  23,828.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210036 2.2.2021 Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka v roku 2021" PSDOMOV s.r.o. 51108178  63.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 59230001 5.1.2023 Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2023 PSDOMOV s.r.o. 51108178  72.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021107 25.5.2021 revízia elektrických spotrebičov PV MOVIS s.r.o. 50370740  566.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210260 15.6.2021 Prevedenie revízie elektrických spotrebičov. PV MOVIS s.r.o. 50370740   
Detail Objednávka vyšlá 2013199 10.12.2013 Silvestrovský ohňostroj PyroPlus   500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 001 7.1.2014 Silvestrovský ohňostroj PyroPlus   500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0006242011 18.4.2011 Služby OPP a BOZP 1-3/2011- ZOS Stará Turá Pyroservis a.s. OZ 30813905  39.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 0006232011 19.4.2011 POa BOZP za obdobie 1-3/2011 Pyroservis a.s. OZ 30813905  239.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131036 5.12.2013 služby PO a BOZP - ZOS 2013 PYROSLOVAKIA 37385135  132.00 EUR 
Nastavenia cookies