|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
93/MAJ/HLZ/2020 |
18.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 8 |
Oľga Caunerová |
|
140.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/maj/2014 |
31.10.2014 |
Kúpa nehnuteľností |
Oľga Hriňová |
|
2,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180060 |
21.2.2018 |
knihárske práce - väzba materiálov MsZ |
Oľga Janišová - ZARSEKPRINT |
17660815 |
60.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/MAJ/HLZ/2022 |
15.11.2022 |
Odpredaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 1241/12,13 |
Oľga Solovičová |
|
1,045.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/7/maj/2015 |
20.7.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Oľga truhlíková |
|
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41110002 |
28.3.2011 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 4-krát |
OMD Slovakia, s.r.o. |
35761130 |
6.64 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41110003 |
28.3.2011 |
Vyhlásenie oznamov v mestskom rozhlase 20-krát |
OMD Slovakia, s.r.o. |
35761130 |
33.20 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/maj/2014 |
21.5.2014 |
Samoobslužný bufet pláž |
Omikron Shelf Company, s.r.o. |
44 518 111 |
24,500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/MAJ/HLZ/2020 |
11.8.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Hlubockého č. 306/27 byt č. 10 |
Ondrášková Soňa |
|
381.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
34/maj/2014 |
19.6.2014 |
Zriadenie vecného bremena |
Ondrej Gašparík a manž. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ondrej Sára |
|
616.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefóny - január 2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
678.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
3.2.2011 |
Telefónne aparáty |
Orange Slovensko |
35697270 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.4.2011 |
Faktúra - Orange za obdobie 03/2011 |
Orange Slovensko |
35697270 |
467.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
31.1.2012 |
Telefony - orange za január 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
470.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120071 |
29.2.2012 |
Poplatok za mobilné telefóny 02/2012 - opatrovateľská služba |
Orange Slovensko |
35697270 |
56.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
29.2.2012 |
Orange - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
13.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
1.3.2012 |
Orange Slovensko, február 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
489.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
30.3.2012 |
Telefóny marec 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
501.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5158326045 |
30.3.2012 |
Faktúra orange 3/12 - ZOS |
Orange Slovensko |
35697270 |
14.05 EUR |