|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
17220648 |
28.11.2017 |
doplatok plyn -ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
371.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17D20058 dobropis |
14.12.2017 |
vyučtovanie plynu- dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54170005 |
1.2.2018 |
vyučtovanie plynu _ZO r. 2017- dobropis |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5418004/18220282 |
3.12.2018 |
vyučtovanie plynu - dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-413.34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2014/065 |
31.10.2014 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2015/061Mesto Stará Turá |
30.10.2015 |
Zmluva o združených dodávkych zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016. |
MET Slovakia, a.s. |
45 860 637 |
22.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17220649 |
12.12.2017 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,150.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190646 |
20.12.2019 |
Stôl do dielne pre DHZM D. Dolina |
Metalkas , s.r.o. |
27854736 |
283.69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019263 |
19.12.2019 |
Stôl dielenský pre DHZM D. Dolina |
Metalkas, s.r.o. |
27854736 |
238.69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022042 |
2.3.2022 |
Smetné nádoby na separovaný zber |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7,260.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2201638 |
23.3.2022 |
Plastový kontajner 660 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7,132.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/SOC/HLZ/2019 |
7.11.2019 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
mezverejňuje sav zmysle §5a odst.5 písm.m) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/EKO/HLZ/2022 |
30.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
MgA. Michal Stískal |
|
673.52 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/EKO/HLZ/2022 |
28.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Mgr. Alena Dolníková |
|
550.34 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019088 |
30.4.2019 |
Predstavenie divadlo JAJA na Dubníku na Deň detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190249 (14/2019) |
5.6.2019 |
Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/kult/2014 |
21.8.2014 |
Zmluva o dielo č. 6/kult/2014 - na výrobu filmu "Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej... |
Mgr. art Peter Kováč |
46417869 |
9,860.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6/kult/2015 |
27.1.2015 |
Výroba dokumentárneho filmu "Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach" |
Mgr. art Peter Kováč |
46417869 |
9,860.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022112 |
1.6.2022 |
Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... |
Mgr. art. Jozef Lednický |
52291154 |
1,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220265 |
13.6.2022 |
Zorganizovanie a zabezpečenie hudobného vystúpenia k podujatiu - Deň detí všetkým deťom bez... |
Mgr. art. Jozef Lednický |
52291154 |
1,100.00 EUR |