Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2018027 23.2.2018 Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska, Poliklinika Stará Turá MEDIXRAY 34109188  24,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180218 25.5.2018 RTG náradie (PLK Stará Turá) MEDIXRAY s.r.o. 34109188  24,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018110 21.6.2018 Čítacie zariadenie, software a hardware k RTG na Poliklinike Stará Turá MEDIXRAY s.r.o. 34109188  35,868.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180283 2.7.2018 Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá MEDIXRAY s.r.o. 34109188  35,868.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2017 BD 16.10.2017 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 676/1 Medňanská Anna   392.28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/EKO/HLZ/2024 25.4.2024 Dohoda o zábezpeke Medňanská Lenka   392.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019120 27.5.2019 Školské potreby pre žiakov prvého ročníka základnejškoly. MEGGY s.r.o. 36535290  728.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 19100181 29.10.2019 Školské potreby pre ZŠ MEGGY s.r.o. 36535290  728.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020094 19.6.2020 Školské potreby pre prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  1,075.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200275 10.7.2020 Školské potreby pre prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  1,075.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021104 21.5.2021 Pomôcky pre predškolákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  725.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210304 12.7.2021 Pomôcky pre predškolákov - školské potreby MEGGY-T s.r.o. 52189562  725.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022094 4.5.2022 Školské potreby pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  774.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220238 24.5.2022 Školské potreby pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  774.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023094 15.5.2023 Pomôcky pre budúcich prvákov MEGGY-T s.r.o. 52189562  771.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230235 2.6.2023 Školské potreby MEGGY-T s.r.o. 52189562  771.82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2018 BD 11.5.2018 Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 Melicherová Martina   556.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 97/OFI/2014 8.9.2014 Vystúpenie ženského speváckeho zboru Tetičky z Kunovíc Město Kunovice 567892  300.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2/ŠK/HLZ/2019 30.10.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Mesto Myjava 309745  203.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 432/2013 28.3.2013 Daň z nehnuteľnosti Mesto Nemšová   39.76 EUR 
Nastavenia cookies