|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0692012 |
5.12.2012 |
montáž vchodových dverí - ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
315,53 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/9/maj/2016 |
20.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá |
Jaroslav Janso |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
95/MAJ/HLZ/2020 |
14.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 10 |
Jaroslav Kučera |
|
140,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jaroslav Ličko |
|
392,28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024176 |
8.11.2024 |
Oprava kávovaru Nivona 838 |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240071 |
15.11.2024 |
Oprava kávovaru + čistiaca chémia |
Jaroslav Matejička |
55126936 |
233,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018133 |
20.8.2018 |
Šatníkové skriňe - DHZM D. Dolina |
Jaroslav Pilek- JP INTERIER |
1080344683 |
1 620,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180340 |
22.8.2018 |
Šatníkové skrine. DHZM D. Dolina |
Jaroslav Pilek- JP INTERIER |
1080344683 |
1 620,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/14/maj/2015 |
20.7.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Jaroslav Uhlík |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
5.2.2016 |
Zmena termínu plnenia |
Jaroslav Uhlík |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
6.2.2012 |
seminár "Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2012" |
Jazykový a vzdelávací inštitút JVI |
36 335 843 |
35,10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017071 |
2.5.2017 |
Prenájom stanov a príslušenstva k podujatiu - Historické slávnosti pri príležitosti 550.... |
Jiří Konečný – LAUGART |
34266844 |
608,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31/kult/2017 |
25.5.2017 |
Prenájom stanov a príslušenstva k podujatiu - Historické slávnosti pri príležitosti 550.... |
Jiří Konečný – LAUGART |
34266844 |
602,93 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021081 |
12.4.2021 |
Obstaranie knižnice - knižný fond |
JIVIS, spol. s.r.o. |
36433667 |
26 350,62 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012168 |
13.12.2012 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
8.1.2013 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013197 |
6.12.2013 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013071 |
7.1.2014 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
240,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017125 |
9.8.2017 |
Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
56/kult/2017 |
25.8.2017 |
Autobus do mesta Kunovice na stretnutie pracovníkov MsÚ St. Turá - Kunovice |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
152,25 EUR |