|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220445 |
6.10.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 NM. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
579.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022196 |
7.11.2022 |
Oprava vozidla Dacia Dokker NM 358CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,423.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220582 |
7.12.2022 |
Oprava vozidla pre opatrovateľskú službu - Dacia Dokker |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
485.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023022 |
30.1.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
650.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230035 |
6.2.2023 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
649.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023046 |
10.3.2023 |
Oprava služobného vozidla Dacia NM358CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023110 |
6.6.2023 |
Oprava vozidla Škoda Octavia NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,019.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202320 |
21.6.2023 |
Oprava vozidla ŠPZ NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
472.50 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
89/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 4 |
Jaroslav Galbavý |
|
140.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012134 |
29.10.2012 |
Vchodové dvere -ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
1,190.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
059/2012 |
5.11.2012 |
výmena vchodových dverí - ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
875.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0692012 |
5.12.2012 |
montáž vchodových dverí - ZOS |
Jaroslav Jankovič |
37382900 |
315.53 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/9/maj/2016 |
20.7.2016 |
Zriadenie vecného bremena - Cyklochodník k. ú. Stará Turá |
Jaroslav Janso |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
95/MAJ/HLZ/2020 |
14.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 10 |
Jaroslav Kučera |
|
140.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jaroslav Ličko |
|
392.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018133 |
20.8.2018 |
Šatníkové skriňe - DHZM D. Dolina |
Jaroslav Pilek- JP INTERIER |
1080344683 |
1,620.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180340 |
22.8.2018 |
Šatníkové skrine. DHZM D. Dolina |
Jaroslav Pilek- JP INTERIER |
1080344683 |
1,620.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/14/maj/2015 |
20.7.2015 |
Zriadenie vecného bremena |
Jaroslav Uhlík |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
5.2.2016 |
Zmena termínu plnenia |
Jaroslav Uhlík |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
312002 |
6.2.2012 |
seminár "Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2012" |
Jazykový a vzdelávací inštitút JVI |
36 335 843 |
35.10 EUR |