Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2021163 30.8.2021 Propagačný materiál - odznaky k nástupu detí do školy Filip Jamrich 52453383  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210381 1.9.2021 Propagačný materiál - odznaky 37 mm Filip Jamrich 52453383  60.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020042 11.3.2020 Propagačné predmety Finery Decor, s. r. o. 45279276  2,052.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200196 26.5.2020 Propagačné predmety mesta Stará Turá Finery Decor, s. r. o. 45279276  1,890.96 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013006 28.1.2013 Športové poháre FIRE system Marcela Faturová 41827449  32.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014005 9.1.2014 Športové poháre na turnaj v nohejbale FIRE system Marcela Kavalková Faturová 41827449  33.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012115 8.10.2012 posteľná bielizeň, paplóny,podušky, deky - ZOS Firma Tajana Ján Plávka 32 020 540  1,050.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012073 5.11.2012 paplóny, podušky, deky, návliečky a plachty -ZOS Firma Tajana Ján Plávka 32 020 540  1,050.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014202 7.10.2014 Posteľné obliečky a plachty - ZOS Firma Tajana Ján Plávka 32 020 540  556.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400071 23.10.2014 Posteľná bielizeň - ZOS Firma Tajana Ján Plávka 32 020 540  556.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 110 1.10.2014 seminár k DZN 2015 FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení 35445246  28.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 810 30.9.2015 seminár daň z nehnuteľností FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení 35445246  28.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 610 3.10.2016 seminár Daň z nehnuteľností na rok 2017 FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení 35445246  28.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022149 22.8.2022 DHZM pilčícke preukazy Firma-Ing.Miroslav RABČAN 30529808  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 512204008 12.9.2022 školenie ručná motorová pila Firma-Ing.Miroslav RABČAN 30529808  168.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018126 1.8.2018 Dodávka a montáž detských hracích prvkov v rámci zákazky: "PAPRAĎ - detské ihrisko" FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 47892609  7,337.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018110 Flora 22.10.2018 Dodávka a montáž detského ihriska Papraď FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. 47892609  7,337.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 20141316 23.10.2014 príprava strojníka hasiča FLORIAN s.r.o,. 36427969  100.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024088 3.6.2024 Oprava čerpadla TOHATSU FLORIAN s.r.o,. 36427969  514.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240230 10.6.2024 Oprava čerpadla TOHATSU FLORIAN s.r.o,. 36427969  318.42 EUR 
Nastavenia cookies