Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51240108 9.4.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (03/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240120 11.4.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  221.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240179 13.5.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (04/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240180 13.5.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  326.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240213 8.6.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  326.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240212 8.6.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (05/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240262 3.7.2024 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (06/2024) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240261 8.7.2024 Výkon monitoringu IKT prevádzky v súlade s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z.z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  326.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská P/044/ML/2014 8.7.2014 Kúplna zmluva - REDOX, s. r. o. REDOX, s. r. o. 36052981  64,440.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 072014004 21.7.2014 Zánovné vozidlo na zvoz odpadu MAN REDOX, s. r. o. 36052981  64,440.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/OSR/HLZ/2024 26.6.2024 Vozidlo na zber a prepravu bio odpadu - kúpna zmluva REDOX, s. r. o. 36052981  278,760.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014150 31.7.2014 Šikmá schodisková sedačka - dodávka a inštalácia Velcon spol.s r.o. 36056677  9,876.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská V2014/022 2.9.2014 Šikmá schdisková sedačka v ZOS Velcon spol.s r.o. 36056677  9,876.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017012 26.1.2017 Oparava šikmej schodiskovej sedačky _ZOS Velcon spol.s r.o. 36056677  423.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 1701045 14.2.2017 oprava schodiskového výťahu - ZOS Velcon spol.s r.o. 36056677  423.12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020003 8.1.2020 Výmena obnovného setu na schodiskovú stoličku v ZOS VELCON spol s. r.o. 36056677  1,068.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200023/2001111 4.2.2020 oprava sedačkového výťahu ZOS Velcon spol.s r.o. 36056677  1,068.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210651 29.12.2021 Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Velcon spol.s r.o. 36056677  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230113/2303134 24.3.2023 revízia schodiskovej plošiny Velcon spol.s r.o. 36056677  108.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024034 1.3.2024 Velcon spol.s r.o. 36056677  108.00 EUR 
Nastavenia cookies