|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9104739010 |
12.12.2017 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180042 |
13.2.2018 |
Hovory za január |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180121 |
11.4.2018 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
116.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180156 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180209 |
11.6.2018 |
Telekomunikačné služby za 5/2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180323 |
14.8.2018 |
Telefónne hovory za júl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
119.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6611912608 |
7.5.2019 |
vyjadrenie k existencii sietí pre stavbu: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
13.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6621907764 |
17.10.2019 |
vytýčenie sietí Slovak Telekom, a.s. |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
48.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/OSR/HLZ/2024 |
25.3.2024 |
Kúpna zmluva - vozidlo pre mestskú políciu |
KARIREAL SLOVAKIA, A.S. |
35 785 403 |
19,271.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021148 |
23.8.2021 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o. |
35 790 831 |
84.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/MAJ/HLZ/2022 |
10.5.2022 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
29/MAJ/HLZ/2023 |
17.7.2023 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1050/1 a parc. č. 1042/8 |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41230014 |
26.7.2023 |
Predaj pozemkov |
Lidl Slovenská republika v. o. s. |
35 793 783 |
207,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016249 |
6.12.2016 |
Osobný automobil pre ZUŠku |
DAREX SK s.r.o. |
35 803 401 |
7,799.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/MAJ/HLZ/2023 |
29.1.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena - pozemok parc. č. 1775/1 |
Chirana, a.s. |
35 838 701 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09.03.2016 |
16.3.2016 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy v súlade s ustanovením § 289 ods.1 Obchodného zákonníka, ... |
ENVI-PAK, a.s. |
35 858 010 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016-žp |
12.5.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému... |
ENVI-PAK, a.s. |
35 858 010 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
25/maj/2018 |
5.9.2018 |
Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemku parc. č. 1775/1 |
SPP - Distribúcia, a. s. |
35 910 739 |
8.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019260 |
17.12.2019 |
Infrapanel s termostatom do HZ Drgoňova Dolina. |
HAPPY HEAT s.r.o. |
35 920 629 |
370.00 EUR |