|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1703131 |
3.4.2017 |
Oprava automatizovaného systému riadenia kúrenia |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
145.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019261 |
17.12.2019 |
Revízia a čistenie komínov- MsÚ,PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190647 |
20.12.2019 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020096 |
19.6.2020 |
Revízia komínov |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200235 |
16.7.2020 |
Revízie komínových telies |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210269 |
22.6.2021 |
ZOS-kontrola komínových telies |
Komínsystém, s.r.o. |
34099301 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021193 |
18.10.2021 |
Revízia a čistenie komínov na MsÚ, PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
190.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210480 |
11.11.2021 |
revízia komínov MsÚ, PZ v miestnych častiach |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
190.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022186 |
24.10.2022 |
Revízia komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220514 |
7.11.2022 |
revízia a čistenie komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230183/2301090 |
9.5.2023 |
Kontrola a revízia komínov ZOS |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
72.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013025 |
11.3.2013 |
čistiace prostriedky |
Betrix, s.r.o. |
34101110 |
46.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130091/30359 |
22.3.2013 |
Čistiace prostriedky |
Betrix, s.r.o. |
34101110 |
46.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021126 |
7.7.2021 |
Želefo betónová garáž - HZ Topolecká. |
PREFA-STAV s.r.o. |
34102507 |
2,751.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210650 |
22.12.2021 |
Betónová garáž osadená pri HZ v Topoleckej. |
PREFA-STAV s.r.o. |
34102507 |
2,286.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017165 |
6.10.2017 |
Relaxačno-terapeuticko-výchovný pobyt pre autistické deti a rodičov |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
664.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018142 |
3.9.2018 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,300.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180373 (18VF00094) |
18.9.2018 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1,300.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019202 |
27.9.2019 |
Ubytovacie a stravovacie služby v rámci podujatia "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
604.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19VF00098 |
9.10.2019 |
Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
544.00 EUR |