Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1703131 3.4.2017 Oprava automatizovaného systému riadenia kúrenia DETMAR spol.s.r.o. 34096833  145.12 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019261 17.12.2019 Revízia a čistenie komínov- MsÚ,PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina Komínsystem s.r.o. 34099301  190.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190647 20.12.2019 Kontrola a čistenie komín. telies Komínsystem s.r.o. 34099301  190.48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020096 19.6.2020 Revízia komínov Komínsystém s.r.o 34099301  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200235 16.7.2020 Revízie komínových telies KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210269 22.6.2021 ZOS-kontrola komínových telies Komínsystém, s.r.o. 34099301  50.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021193 18.10.2021 Revízia a čistenie komínov na MsÚ, PZ Súš,PZ Papraď, PZ Topolecká a PZ D. Dolina KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  190.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210480 11.11.2021 revízia komínov MsÚ, PZ v miestnych častiach KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  190.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022186 24.10.2022 Revízia komínového telesa KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  258.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220514 7.11.2022 revízia a čistenie komínového telesa KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. 34099301  258.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230183/2301090 9.5.2023 Kontrola a revízia komínov ZOS Komínsystém s.r.o 34099301  72.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013025 11.3.2013 čistiace prostriedky Betrix, s.r.o. 34101110  46.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130091/30359 22.3.2013 Čistiace prostriedky Betrix, s.r.o. 34101110  46.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021126 7.7.2021 Želefo betónová garáž - HZ Topolecká. PREFA-STAV s.r.o. 34102507  2,751.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210650 22.12.2021 Betónová garáž osadená pri HZ v Topoleckej. PREFA-STAV s.r.o. 34102507  2,286.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017165 6.10.2017 Relaxačno-terapeuticko-výchovný pobyt pre autistické deti a rodičov Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  664.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018142 3.9.2018 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  1,300.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180373 (18VF00094) 18.9.2018 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  1,300.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019202 27.9.2019 Ubytovacie a stravovacie služby v rámci podujatia "Pomôžme deťom s autizmom" Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  604.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19VF00098 9.10.2019 Ubytovanie a strava Tábor Podvišňové na podujatí "Pomôžme deťom s autizmom" Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  544.00 EUR 
Nastavenia cookies