|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013147 |
4.11.2013 |
Oprava auta AVIA |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014302 |
17.12.2014 |
Oprava vozidla Furgon MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
377.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
392014 |
17.12.2014 |
Oprava vozidla Furgon pre MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
377.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015148 |
29.7.2015 |
Oprava vozidla Avia Furgon pre MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
394.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020015 |
27.8.2015 |
Oprava vozidla Avia pre MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
394.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016156 |
23.8.2016 |
prípravu vozidla na STK, opravu bŕzd - AVIA Furgon DHZM Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432016 |
20.12.2016 |
Práca a materiál na vozidle AVIA Furgon NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022053 |
11.3.2022 |
Oprava a príprava vozidla na STK, EK - AVIA FURGON, ŠPZ: NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220142 |
6.4.2022 |
oprava AVIA Furgon DHZM Topolecka |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
221020212 |
17.10.2012 |
seminár zmeny v regionálnom školstve |
WINGS - vzdelávacia a poradenská agentúra |
33493065 |
28.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2011 |
21.3.2011 |
Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá - dodávka a... |
EMOP - Vladimír Juriga |
335 229 61 |
18,345.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110041 |
18.5.2011 |
Elektroinštalačné práce na Dome kultúry Javorina |
EMOP Vladimír Juriga |
33522961 |
1,675.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110050 |
3.6.2011 |
Elektroinštalačné práce na Dome kultúry Javorina |
EMOP Vladimír Juriga |
33522961 |
3,633.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011093 |
24.8.2011 |
Kabeláž rozhlasu v rámci revitalizácie centrálnej mestskej zóny |
Eduard Bečka - ELMA |
33674752 |
4,610.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110190 |
24.8.2011 |
Dodávka a pokládka kabeláže mestského rozhlasu v rámci revitalizácie centrálnej mestskej... |
Eduard Bečka - ELMA |
33674752 |
4,610.87 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/Ext./2013 |
28.2.2013 |
Zmluva o dielo |
Eduard Bečka - ELMA |
33674752 |
262,293.13 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201612253_Z |
25.5.2016 |
Čistiace a hygienické prostriedky prostredníctvom EKS pre ZOS |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
598.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201602192 |
14.6.2016 |
Hygienické a čistiace prostriedky EKS- pre ZOS |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
598.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202004376 |
21.9.2020 |
Čistiace a ochranné pomôcky pre opatrovateľky |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
599.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14210002 |
2.2.2021 |
Ochranné pracovné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
425.00 EUR |