Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023095 16.5.2023 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2023 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230238 5.6.2023 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  109.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024035 5.3.2024 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  190.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024060 30.4.2024 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní strom STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024035 13.5.2024 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2024 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  207.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024060 6.6.2024 Práce vykonávané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu - máj dňa 31.5.2024 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  125.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016255 14.12.2016 Špagát do lisu Betomex spol. s r.o. 31 103 952  345.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 216950 22.12.2016 Špagát Betomex spol. s r.o. 31 103 952  345.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024026 14.2.2024 Fotografia - Chirany z roku 1974 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31 320 414  36.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104/SOC/HLZ/2020 30.3.2020 Darovacia zmluva. ENERGYR, spol.s.r.o. 31 438 458  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/SOC/HLZ/2021 29.6.2021 Darovacia zmluva. ENERGYR, spol.s.r.o. 31 438 458  300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/MAJ/HLZ/2021 11.11.2021 Traktorový náves PRONAR T663/2 AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  19,831.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/MAJ/HLZ/2021 11.11.2021 Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  79,898.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21210342 3.12.2021 Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  79,898.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2121364 17.12.2021 Traktorový náves PRONART T 663/2 AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  19,831.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016218 11.11.2016 Vrecia na separovaný odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2,705.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601645 1.12.2016 Vrecia na separovaný zber Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2,705.04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016258 19.12.2016 Vrecia na odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  966.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601794 29.12.2016 Vrecia 120l Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  966.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017210 23.11.2017 Vrecia na odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2,211.55 EUR 
Nastavenia cookies