Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51160400 (20160907) 21.9.2016 Oprava el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  147.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160402 (8150783) 21.9.2016 Internet MsÚ Stará Turá (11.9.2016-10.12.2016) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160409 (10160587) 27.9.2016 Telefónna ústredňa ALCATEL OMNI PCX OFFICE - výmena záložných batérií, profilaktika... TCNS, s.r.o. 44082011  338.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160410 (160758) 28.9.2016 Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá ASSA SR s.r.o. 36 564 966  370.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160417 (36700056) 5.10.2016 Kópie za obdobie 9/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2016 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  155.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160418 (36700007) 5.10.2016 Nájomné za 9/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160422 (20160238) 12.10.2016 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2016 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160423 (20160247) 12.10.2016 Router Cisco SB Gigabit Dual WAN VPN JKC, s.r.o. 44310595  221.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160424 (20160258) 12.10.2016 Rekonfigurácia Kerio Connect a Kerio Control JKC, s.r.o. 44310595  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160425 (2016220077) 13.10.2016 Autobusové spojenie september 2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160426 (2016004964) 13.10.2016 Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.10.-31.12.2016. PreVaK, s.r.o. 359115749  644.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160427 (121113949) 13.10.2016 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2016 do 30.11.2016 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160428 (2016004892) 13.10.2016 Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.7. - 30.9.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 5116043 (411602486) 17.10.2016 Internet MsÚ Stará Turá za 10/2016 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160431 (4789338594) 14.10.2016 Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) Slovak Telekom a.s. 35763469  115.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160434 (1610087) 14.10.2016 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6,930.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160437 (4116023911) 19.10.2016 Telefónne hovory za september 2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  116.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160440 (9000965228) 19.10.2016 Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160442 (16700146) 17.10.2016 HDD do PC TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  66.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160445 (20161006) 19.10.2016 Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá + výmena požiarneho hlásiča ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  307.60 EUR 
Nastavenia cookies