Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41160006 19.4.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Vaďovce 312126  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160007 19.4.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160008 19.4.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160009 19.4.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrachovište 311626  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160010 15.6.2016 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2016 Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160011 16.6.2016 Spoluúčasť na škodovej udalosti - MAN TGL EVČ NM697CM Technické služby m.p.o. 35602210  330.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160012 14.7.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160013 14.7.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160014 14.7.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrachovište 311626  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160015 14.10.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160016 14.10.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160017 14.10.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrachovište 311626  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160018 14.10.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Vaďovce 312126  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160019 7.11.2016 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - 2. polrok 2016 Ministerstvo vnútra SR 00151866  340.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160020 21.11.2016 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... AQUATUR a.s. 36340456  5,000.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160021 11.1.2017 Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42 025 150  8.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116002291 15.1.2016 Internet 1/16-ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116002292 18.1.2016 Telefónne hovory za december 2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  107.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116002994 8.2.2016 internet 2/16- ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116002995 16.2.2016 Hovory za január 2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  128.90 EUR 
Nastavenia cookies