Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2023189 3.10.2023 Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Includes Enterprise Plus Edition + Veeam ONE -... JKC, s.r.o. 44310595  858.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023190 4.10.2023 Stroj na umývanie a dezinfekciu kontajnerov KONNEX s.r.o. 17639727  23,700.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023191 6.10.2023 Rozšírenie IS MIS-AIS o modul Komunálny odpad - množstevný zber A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  1,200.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023192 6.10.2023 Vytvorenie centrálneho účtu vrátane podriadených účtov pre zdieľanie v prostredí Microsoft... JKC, s.r.o. 44310595  960.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023193 10.10.2023 Odpadkový kôš na separovaný odpad FEREX2 FEREX, s.r.o. Výroba kontajnerov a obalov 17682258  623.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023194 11.10.2023 Výpočtová technika - notebook Dell, set klávesnica/myš, kamery TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  1,272.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023195 12.10.2023 Aigostar - vianočná LED solárna svetelná reťaz Svet-svietidiel.sk 47539569  140.05 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023196 16.10.2023 Autobusová doprava - oslavy ČSR Veľká Javorina VH-H, s. r. o. 44645635  250.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023197 16.10.2023 Kancelárske vybavenie do klientského centra AJ Produkty a.s. 36268518  1,857.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023198 17.10.2023 Oprava automobilu Škoda Roomster, príprava na STK, EK Fox Auto Trade 43 942 580   600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023199 20.10.2023 Objednávam zabezpečenie stravy ( 30 obedov, 20 večerí). Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202320 21.6.2023 Oprava vozidla ŠPZ NM107BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  472.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023200 23.10.2023 Dodávka, montáž, kotvenie, strešné prechody + revízna správa komínových telies v rámci... DIKRA s.r.o. 47465590  21,957.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023201 23.10.2023 Pracovné odevy PERLIČKA SHOP s.r.o. 46844821  97.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023202 23.10.2023 Termorolky do vyvolávacieho systému QEX, a.s. 00587257  165.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023202457 20.9.2023 upratovacie práce SLOVCLEAN a.s. 35956526  1,998.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023202898 16.10.2023 Upratovacie práce 09/2023 SLOVCLEAN a.s. 35956526  1,998.82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023203 24.10.2023 Objednávka hygienických prostriedkov pre denné centrum seniorov realizované cez www.eks.sk   500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023203307 4.12.2023 Upratovanie MSÚ 10/2023 SLOVCLEAN a.s. 35956526  1,998.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023203547 13.12.2023 Upratovanie MSÚ 11/2023 SLOVCLEAN a.s. 35956526  1,998.82 EUR 
Nastavenia cookies