|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
317219 |
2.5.2017 |
Revízia sa servis plyn. zariadenia - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.5.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
267.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017072 |
3.5.2017 |
Projektová dokumentácia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,284.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017073 |
3.5.2017 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,397.40 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/maj/2017 |
3.5.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Alexander Kopecký |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
22/maj/2017 |
3.5.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
LESY Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20170524 |
4.5.2017 |
Konferencia "Povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb" |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017074 |
4.5.2017 |
Oprava - Škoda Octávia |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
314.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017075 |
4.5.2017 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
642.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21/kult/2017 |
4.5.2017 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
35.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017076 |
4.5.2017 |
Inzercia - uverejnenie plagátu k podujatiu Historické slávnosti v meste Stará Turá |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
50.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
20/maj/2017 |
4.5.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Mgr. Radovan Biesik a Eva Fajnorová |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
22/kult/2017 |
4.5.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
354.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170163 (16701155) |
4.5.2017 |
Disk do diskového poľa Synology ( WD 4TB ) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170166 (36701094) |
4.5.2017 |
Kópie za obdobie 4/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
288.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170167 (3670109) |
4.5.2017 |
Kópie za obdobie 2/2017 - 4/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 4/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
143.84 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/maj/2017 |
4.5.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Ľubomír Klačko a manž. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017077 |
5.5.2017 |
Podpora a revízia bezpečnostnej politiky |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
865.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.5.2017 |
Orange- MT- ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
5.5.2017 |
Elektrina - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
104.00 EUR |